|
|
Faktúra |
181/25
|
čistiace potreby
|
475,96 |
s DPH |
21.11.2025 |
Briston s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
21.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
180/25
|
odborná prehliadka
|
188,40 |
s DPH |
17.11.2025 |
REVTECH |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
20.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
179/25
|
voda Pí
|
11,40 |
s DPH |
17.11.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
20.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
178/25
|
vodné , stočné
|
74,37 |
s DPH |
19.11.2025 |
ZVAK |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
20.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
177/25
|
penové stavebné bloky
|
380,00 |
s DPH |
18.11.2025 |
Lefay s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
20.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
171/25
|
preprava žiakov 10/2025
|
2 100,00 |
s DPH |
03.11.2025 |
Liszatour s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
167/25
|
čistenie komínov
|
120,00 |
s DPH |
28.10.2025 |
Bartalos Róbert |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
168/25
|
servisná zmluva
|
50,00 |
s DPH |
31.10.2025 |
Bíró Ladislav - Infinity Systéms |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
169/25
|
zborovna komplet
|
16,22 |
s DPH |
07.10.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
170/25
|
preddavok za telefon
|
47,07 |
s DPH |
01.11.2025 |
T-COM |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
173/25
|
preddavok za elektriku
|
79,06 |
s DPH |
03.11.2025 |
Pow-en |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
172/25
|
zborovňa komplet
|
16,22 |
s DPH |
03.11.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
174/25
|
preddavok za elektriku
|
338,94 |
s DPH |
03.11.2025 |
Pow-en |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
175/25
|
toner
|
1 996,06 |
s DPH |
10.11.2025 |
ABEL Computer s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
176/25
|
preddavok za elektriku
|
205,43 |
s DPH |
11.11.2025 |
Pow-en |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
11.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
163/25
|
preddavok za elektriku
|
74,48 |
s DPH |
16.09.2025 |
Pow-en |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
30.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
161/25
|
telefon Orange
|
31,56 |
s DPH |
19.10.2025 |
Orange Slovensko a.s. Orange |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
30.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
162/25
|
čistič tabúľ
|
6,89 |
s DPH |
17.10.2025 |
B2Bpartner s.r.o |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
30.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
164/25
|
voda Pí
|
11,40 |
s DPH |
22.10.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
30.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
165/25
|
obedy 10/2025
|
1 237,35 |
s DPH |
29.10.2025 |
Obec Žihárec |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
29.10.2025 |
29.10.2025 |