|
Faktúra |
192/2024
|
vyúčtovacia FA za plyn
|
preplatok1066.92 |
s DPH |
07.01.2025 |
MET Slovakia a.s. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
12.02.2025 |
|
Faktúra |
189/2024
|
za vykonané práce
|
7 100,00 |
s DPH |
30.12.2024 |
Obec Žihárec |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
Faktúra |
104/2024
|
obedy pre zamestnancov
|
4 294,00 |
s DPH |
09.07.2024 |
Obec Žihárec |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
15.07.2024 |
29.07.2024 |
|
Faktúra |
41/2024
|
obedy pre zamestnancov
|
3 875.90 |
s DPH |
28.03.2024 |
Obec Žihárec |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
02.04.2024 |
|
Faktúra |
181/2024
|
obedy pre zamestnancov
|
3 429,55 |
s DPH |
17.12.2024 |
Obec Žihárec |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
Faktúra |
150/2024
|
za rekonštrukciu osvetlenia telocvične
|
2 806,56 |
s DPH |
24.10.2024 |
Elektro Systems s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
Faktúra |
210/2023
|
vyúčtovanie plyn 1.1.2023 do 31.12.2023
|
2 526,42 |
s DPH |
31.12.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
59/2023
|
doprava 03/2023
|
2 360,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
Lisza s.r.o. |
riaditeľ |
Adrianna Žiaček |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
106/2023
|
doprava 06/2023
|
2 250,00 |
s DPH |
30.06.2023 |
Lisza s.r.o. |
riaditeľ |
Adrianna Žiaček |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
29/2024
|
doprava 2/2024
|
2 206,00 |
s DPH |
29.02.2024 |
Lisza s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
62/2024
|
doprava 4/2024
|
2 180,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
Lisza s.r.o |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
170/2023
|
doprava 10/2023
|
2 108,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
Lisza s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
75/2024
|
doprava 5/2024
|
2 100,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
Lisza s.r.o |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
Faktúra |
88/2023
|
doprava 05/2023
|
2 100,00 |
s DPH |
02.06.2023 |
Lisza s.r.o. |
riaditeľ |
Adrianna Žiaček |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
134/2024
|
doprava 9/2024
|
2 100,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
Lisza s.r.o |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
04.10.2024 |
28.10.2024 |
|
Faktúra |
154/2024
|
doprava 10/2024
|
2 100,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
Lisza s.r.o |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
Faktúra |
91/2024
|
doprava 6/2024
|
2 000,00 |
s DPH |
28.06.2024 |
Lisza s.r.o |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
Faktúra |
183/2023
|
doprava 11/2023
|
2 000,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
Lisza s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
178/2024
|
doprava 11/2024
|
2 000,00 |
s DPH |
03.12.2024 |
Lizsa s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
Faktúra |
26/2024
|
Lyžiarsky výcvyk
|
1 950,00 |
s DPH |
27.02.2024 |
KB SNOW s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |