|
|
Faktúra |
121/2025
|
popl.za tel. Orange
|
30,75 |
s DPH |
19.08.2025 |
Orange Slovensko a.s. Orange |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
doska liteG
|
1 160,38 |
s DPH |
19.08.2025 |
PEGAS |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
preddavok za vodu
|
27,05 |
s DPH |
19.08.2025 |
ZVAK |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
124/25
|
maliarské práce
|
1 600,00 |
s DPH |
25.08.2025 |
Mesár Zoltán |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
28.08.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
143/25
|
obedy 9/2025
|
1 158,25 |
s DPH |
30.09.2025 |
Obec Žihárec |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
145/25
|
servisná zmluva
|
50,00 |
s DPH |
30.09.2025 |
Bíró Ladislav - Infinity Systéms |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
preddavok za vodu
|
33,80 |
s DPH |
30.06.2025 |
ZVAK |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
172/25
|
zborovňa komplet
|
16,22 |
s DPH |
03.11.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
166/25
|
účtovnícke práce
|
6 848,76 |
s DPH |
16.10.2025 |
Obec Žihárec |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
167/25
|
čistenie komínov
|
120,00 |
s DPH |
28.10.2025 |
Bartalos Róbert |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
168/25
|
servisná zmluva
|
50,00 |
s DPH |
31.10.2025 |
Bíró Ladislav - Infinity Systéms |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
169/25
|
zborovna komplet
|
16,22 |
s DPH |
07.10.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
170/25
|
preddavok za telefon
|
47,07 |
s DPH |
01.11.2025 |
T-COM |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
171/25
|
preprava žiakov 10/2025
|
2 100,00 |
s DPH |
03.11.2025 |
Liszatour s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
173/25
|
preddavok za elektriku
|
79,06 |
s DPH |
03.11.2025 |
Pow-en |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
164/25
|
voda Pí
|
11,40 |
s DPH |
22.10.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
30.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
174/25
|
preddavok za elektriku
|
338,94 |
s DPH |
03.11.2025 |
Pow-en |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
175/25
|
toner
|
1 996,06 |
s DPH |
10.11.2025 |
ABEL Computer s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
176/25
|
preddavok za elektriku
|
205,43 |
s DPH |
11.11.2025 |
Pow-en |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
11.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
177/25
|
penové stavebné bloky
|
380,00 |
s DPH |
18.11.2025 |
Lefay s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
20.11.2025 |
24.11.2025 |