|
|
Faktúra |
39/2024
|
toner
|
59,50 |
s DPH |
27.03.2024 |
C - Service s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
preprava žiakov
|
150,00 |
s DPH |
13.03.2025 |
Lizsa s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
školské potreby
|
33,20 |
s DPH |
01.03.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o |
riaditeľ |
Adrianna Žiaček |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
27.03.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
popl.za tel. Orange
|
30,76 |
s DPH |
19.03.2025 |
Orange Slovensko a.s. Orange |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
Voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
01.03.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
riaditeľ |
Adrianna Žiaček |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
obedy pre zamestnancov
|
3 875.90 |
s DPH |
28.03.2024 |
Obec Žihárec |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
jablko, ovocná šťava - Školský program
|
0,00 |
s DPH |
20.03.2025 |
PD Hrušov |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
preddavok za el.energiu
|
584,32 |
s DPH |
05.03.2023 |
ZSE Energia a.s. |
riaditeľ |
Adrianna Žiaček |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
servisné služby
|
50,00 |
s DPH |
02.04.2024 |
Bíró Ladislav - Infinity Systéms |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
zborovňa komplet
|
16,22 |
s DPH |
12.02.2025 |
Komensky s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
18.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
poplatok za tel T-COM
|
85,16 |
s DPH |
01.03.2023 |
T-Com |
riaditeľ |
Adrianna Žiaček |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
doprava 3/2024
|
1 712,00 |
s DPH |
28.03.2024 |
Lisza s.r.o |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
servisné služby
|
50,00 |
s DPH |
31.03.2025 |
Bíró Ladislav - Infinity Systéms |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
Voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
08.03.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
riaditeľ |
Adrianna Žiaček |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
poplatok za tel. T-COM
|
31,16 |
s DPH |
04.04.2024 |
T-COM |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
preprava žiakov 3/2025
|
2 100,00 |
s DPH |
01.04.2025 |
Lizsa s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
preddavok za plyn
|
1 149,00 |
s DPH |
01.03.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
riaditeľ |
Adrianna Žiaček |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
za služby BOZP a PO
|
150,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
TrustX s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
Voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
31.03.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |