|
Faktúra |
83/2025
|
preddavok za el. energiu
|
306,02 |
s DPH |
02.06.2025 |
Pow-en |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
Faktúra |
78/2025
|
čistiace potreby
|
584,67 |
s DPH |
02.06.2025 |
Briston s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
81/2025
|
servisné služby
|
50,00 |
s DPH |
31.05.2025 |
Bíró Ladislav - Infinity Systéms |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
79/2025
|
preprava žiakov
|
1 900,01 |
s DPH |
31.05.2025 |
Lizsa s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
Faktúra |
75/2025
|
obedy pre zamestnancov
|
1 197,80 |
s DPH |
30.05.2025 |
Obec Žihárec |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
76/2025
|
Voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
28.05.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
77/2025
|
stylusové pero
|
174,65 |
s DPH |
24.05.2025 |
Penc.com |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
73/2025
|
záloha na ŠVP
|
200,00 |
s DPH |
22.05.2025 |
RLL, spol s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
Faktúra |
70/2025
|
popl.za tel. Orange
|
34,23 |
s DPH |
19.05.2025 |
Orange Slovensko a.s. Orange |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
Faktúra |
74/2025
|
knihy
|
78,00 |
s DPH |
19.05.2025 |
TEXTUS s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
91/2025
|
Voda Pí
|
17,00 |
s DPH |
14.05.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
Faktúra |
82/2025
|
jablko, ovocná šťava - Školský program
|
0,00 |
s DPH |
14.05.2025 |
PD Hrušov |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
Faktúra |
72/2025
|
preddavok za vodu
|
67,61 |
s DPH |
09.05.2025 |
ZVAK |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
Faktúra |
69/2025
|
preddavok za el. energiu
|
114,09 |
s DPH |
08.05.2025 |
Pow-en |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
68/2025
|
zborovňa komplet
|
16,22 |
s DPH |
07.05.2025 |
Komensky s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
66/2025
|
preddavok za el. energiu
|
75,86 |
s DPH |
07.05.2025 |
Pow-en |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
65/2025
|
preddavok za el. energiu
|
318,23 |
s DPH |
07.05.2025 |
Pow-en |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
65/2025
|
preddavok za el. energiu
|
215,79 |
s DPH |
05.05.2025 |
Pow-en |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
67/2025
|
poplatok za tel. T-COM
|
99,43 |
s DPH |
01.05.2025 |
T-COM |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
63/2025
|
preprava žiakov 4/2025
|
1 799,99 |
s DPH |
30.04.2025 |
Lizsa s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
06.05.2025 |
06.05.2025 |